Mi az 1065-ös forma: Az Egyesült Államokból származó partnerségi jövedelem?
1065. formanyomtatvány: Az USA társasági jövedelmének visszatérítése a Belső Bevételi Szolgálat (IRS) által kiadott adódokumentum, amelyet a gazdasági társaság nyereségének, veszteségeinek, levonásainak és jóváírásainak bevallására használnak. Az 1065-es nyomtatványon túl a társaságoknak be kell nyújtaniuk K-1 ütemterv, minden partner számára elkészített dokumentum.
Az 1065-es űrlap áttekintést nyújt az IRS-ről a cég pénzügyi helyzetéről az adott évre vonatkozóan. A partnereknek be kell jelenteniük és fizetniük adókat a társaságból származó jövedelem-részesedésükről adóbevallásukon. A partnereknek jövedelemadót kell fizetniük jövedelmüktől függetlenül attól, hogy a jövedelmet felosztották-e.
Kulcs elvihető
- Az 1065-ös űrlap felhasználja az üzleti partnerség nyereségeinek, veszteségeinek, levonásainak és jóváírásainak beszámolását. Ezt az űrlapot az LLC-k, az USA-ban jövedelemmel rendelkező külföldi társaságok és nonprofit vallási szervezetek nyújtják be. A partnerségnek be kell nyújtania a kitöltött K-1.
Az 1065-ös forma megértése: Az Egyesült Államok jövedelme a partnerségi jövedelemről
Minden hazai társaságnak be kell nyújtania az 1065. űrlapot: Az Egyesült Államok jövedelme a társaság visszatérítéséről. Ide tartoznak a korlátolt felelősségű társaságok (LLC), amelyek belföldi társaságnak minősülnek és székhelye az Egyesült Államokban. Az IRS a társaságot két vagy több emberként határozza meg, akik együtt folytatnak kereskedelmet vagy üzletet. Mindenki hozzájárul a pénzhez, készséghez, munkaerőhöz vagy vagyonhoz azzal a reménytel, hogy minden partner megkapja a gazdasági hasznokat és a veszteségeket.
Az 1065. formanyomtatvány nem határozza meg, hogy mennyi adót fizetnek a társaság.
Az USA-ban jövedelemmel rendelkező külföldi társaságoknak szintén be kell nyújtaniuk az 1065-es űrlapot. 2018-tól kezdve nem feltétlenül kell benyújtaniuk az országban 20 000 dollárt kevesebb külföldi társaságoknak, vagy olyan társaságoknak, amelyek jövedelmük kevesebb mint 1% -át kapják az Egyesült Államokban.
A nonprofit vallási szervezetek szintén benyújtják ezt az űrlapot. Be kell mutatniuk, hogy a nyereséget osztalékként részesítették tagjaiknak, függetlenül attól, hogy az osztalékot elosztották-e.
Hogyan kell beküldeni az 1065-ös űrlapot: A partnerségi jövedelem visszatérése az Egyesült Államokban
Ez az űrlap jelentős információkat igényel a társulás éves pénzügyi helyzetéről. Ide tartoznak a jövedelemre vonatkozó információk, például a bruttó bevételek vagy az eladások. A levonások és a működési költségek, például a bérleti díj, a munkavállalói bérek, a behajthatatlan tartozások, az üzleti kölcsönök kamatai és az egyéb költségek szintén beletartoznak. A formanyomtatvány megköveteli a partnerekkel és a társaságban fennálló részesedésükkel kapcsolatos információkat, a részesedés százalékos aránya szerint.
Az 1065-es űrlap kitöltése előtt a dokumentálóknak információkra van szükségük:
- 4562-es formanyomtatvány: Értékcsökkenési és amortizációs formanyomtatvány 1125-A: Az áruk költségei SoldForm 4797: A társasági társaság által kiadott 1099-es formájú üzleti vagyonmásolatok 8918-as formanyomtatvány: Anyagtanácsadói nyilatkozat 114-es formanyomtatvány: Külföldi bank- és pénzügyi számlák beszámolója: 3520-as formanyomtatvány: Éves visszatérítés a Jelentés a külföldi vagyonkezelőkkel folytatott tranzakciókról és bizonyos külföldi ajándékok átvételéről
A gazdálkodási társaságoknak szintén szükségük van az 1040. formanyomtatvány másolatára.
Egyéb vonatkozó formák
Mint fentebb említettük, az adófizetõknek tartalmaznia kell egy kitöltött K-1. Ez az ütemterv meghatározza az egyes partnereknek a beszámolási időszak elejére és végére jutó nyereségek és veszteségek százalékos arányát.